号: 003094575/201805-00013 组配分类: 专项审计结果
主题分类: 组织机构,综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、税务,国土资源、能源,农业、林业、水利,工业、交通,商贸、海关、旅游,市场监管、安全生产监管、应急管理,城乡建设、环境保护,科技、教育,文化、广电、新闻出版,卫生、体育,人口与计划生育、妇女儿童 发文日期: 2018-05-21
发布机构: 濉溪县审计局 生成日期: 2018-05-21
称: 濉溪县审计局审计结果公告2018年第3号:2017年度政府投资审计结果
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濉溪县审计局审计结果公告2018年第3号:2017年度政府投资审计结果

来源:濉溪县审计局 文字大小:[    ] 背景色:       

2017年,濉溪县审计局按照以委托审计为主,加强过程监督,交叉复核相结合的工作思路,强化政府投资审计工作,实现重点政府投资建设项目审计监督全覆盖。

2017年,县审计局共审计政府投资建设项目928个,其中:招投标控制价预审项目206个,工程结算审计722个。审计资金总额23.15亿元,其中:控制价审计11.42亿元,结算审计11.73亿元。审减9200万元,其中:控制价审计7500万元,结算审计1700万元。另外,对46个重大项目进行了跟踪审计。

2018年1-4月,县审计局共审计政府投资建设项目293个,其中:招投标控制价审计62个,工程结算审计231个。审计资金总额6.11亿元,审减4667万元。

县审计局在政府投资审计过程中,一是实行一级审核、二级复核、三级审理制度,强化审计过程中的相互监督和制约;二是采取重大问题集体决策制度,实行“阳光作业”;三是加强政府投资审计工作廉政风险防控管理,实行廉政审计,保证政府投资审计工作的独立性和公正性;四是规范协审项目分配办法,力求项目分配公平、公正;五是突出审计重点,提高送审起点,构建政府审计主导、内部审计补充、社会审计辅助,各方力量密切配合、功能互补的审计监督全覆盖机制;六是加强对中介机构的管理与监督,采取日常督查和委托项目复审制度,规范中介机构审计行为,提高审计质量。

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